
港勤跨境财税
送给新手卖家们的一封信:公司vat注册号是什么?

很多刚刚开端懂得欧洲市场的卖家们必定会频繁看到的一个词语就是vat,那么它到底是什么呢?有什么作用,卖家们如何应对?这就是卖家们接下来会遇到的一系列的问题。也正是基于这样的原因,今天就来为卖家们解释一下公司vat注册号是什么等,愿望能对新手卖家们有所赞助。
公司vat注册号是什么?
VAT(value added tax)即增值税。就是商品或者服务增值部分而征收的间接税。VAT是大部分欧盟国度税收重要起源,部分国度甚至高达50%的税收来自于VAT。VAT税款是欧洲国度保证高福利的必要条件。
VAT属于间接税种,那就意味着不是国度直接向花费者收取,而是国度赋予符合增值税请求的企业强迫从花费者端征收,并最终把增值部分的税款返还给国度。
这样就不难懂得,为什么英国VAT申报叫做VAT RETURN?是企业把钱退还给国度,而不是国度把钱退还给企业。有些企业在这方面懂得有必定的偏差,在注册了VAT税号后认为英国政府须要给企业退税。
可能有的卖家们在懂得到了公司vat注册号是什么之后会有疑问,这样的缴税之后还有吸引力吗?
当然是有的,下面就以英国为例为大家举一个例子:
1. 英国本土企业以85K一年出售额为门槛。低于85K则不须要注册VAT。任何时光高出85K都必需注册VAT。(这个85K出售限额只实用于英国本土公司优惠政策)。
2. 海外公司通过电商平台出售到欧盟国度的货物,通过物流方法来判定是否须要注册VAT。
如果货物从中国通过专线小包或邮政直发到欧洲,卖家不须要注册VAT。VAT税款将由欧洲买家(收货人)承担。
但卖家必需保存对应的物流凭证及匹配的申报价值以备税局核查,不然税务局有权利默认交易在英国本土发生,而让企业补缴对应税款。
如果货物存储在英国境内的海外仓或FBA仓库,卖家则必需注册英国VAT。
如果货物是卖给了英国本土C端客户或者B端客户,那么卖家必需在英国当地注册VAT税号,并向客户收取VAT。
如果卖家还把货物卖给了英国以外的其他欧盟国度的C端客户,那么卖家除了注册英国VAT外,是否须要注册其他欧盟国度的VAT,则由每一个欧盟国度的远程出售额度决议。
所以说政策都是相应的变更的,卖家们可以连续的关注港勤,或者直接与港勤接洽,时刻关注vat的动态,做好及时的预备,未来就在前方!
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