2021-05-28

英国站vat自注册?流程复杂吗

港勤跨境财税 港勤跨境财税

自从2012年英国vat开端发酵以后,关于英国站vat自注册这个问题的热度就一直没有降下来过,虽然前面港勤已经分享了很多关于英国站vat自注册这个问题的消息,但是鉴于仙子的信息一致是更新的状况,所以今天也持续为大家分享英国站vat自注册。

无论是在预备注册一个什么,预备资料必定都是重要的,没有齐全的资料您是无法进行注册的,所以英国站vat自注册的第一步就会说为大家介绍大家须要预备的资料:
(1)公司注册
1,营业执照扫描件(清楚)
2,法人身份证正反面扫描件(清楚)
(2)个人注册
1,个人身份证正反面扫描件(清楚)
2,个人注册地址证明扫描件(清楚),可以用水电单,信誉卡单(个人姓名与申请地址同时 涌现)等账单证明
接下来就是英国站vat自注册的介绍啦:
首先,一个是线上注册,直接到英国政府的官网进行线上申请;其次是线下的邮寄注册。这是官方最准确的英国站vat自注册的办法。


最后再给大家分享一些英国vat的其他的信息:
英国申报税率
1. 正常税率:20%
2. 小卖家优惠税率:第一年6.5% 第二年起 7.5%
?税金盘算办法:
1. 正常税率
应缴税金=税前售价*20%
=税后售价/6
2. 小卖家优惠税率
(1) 第一年
应缴税金=税后售价*6.5%
(2) 第二年起
应缴税金=税后售价*7.5%


VAT申报方法?
申报三种方法:1、零申报 2、低税率申报 3、正常税率申报
(1)零申报:在申报时光段内VAT账号没有出售记载就进行0申报(所有的货物都没有从英国站发货,亚马逊后台没有出售记载。
(2)低税率申报:在申报时光段内VAT账号有出售记载(商品从英国站发货出售记载)且年度出售额度不超过23万英镑的可以申请低税率申报,税率为7.5%。 VAT税款 = 【出售额(FBA出售额 + 海外仓出售额)- 退款出售额】* 7.5%
(3)正常税率申报:年度出售额度大于23万英镑的必需进行正常申报(小于23万的也可以进行正常申报),季度申报税款 = 20% * 季度出售额 - 季度进口VAT税,须要供给出售记载表和进口VAT发票。

在过去的这些年中,因为工作原因,我有幸与很多出口电商商家、制作商、各种第三方服务商及行业协会等深度沟通交换。视察到一些跨境电商的发展和变更,这些变更中有挑衅,亦有机会。对于跨境电商卖家而言,做平台的,蒙受的是库存、VAT、以及产品同质化竞争的压力;做自建站的,蒙受的则是流量成本上升,转化率降低的压力。是的,这是历年来每位跨境电商卖家都必需直面迎接的两个大困境。

对于这些问题,港勤vat小编建议多和同行的伙伴们多交换,或许能分担到一些压力。借力助力,是我们每个人都必须学会的一种创业技能。当然,不管平台如何变更,对于大部分卖家而言那都只是暂时的不稳固,信任随着自己的深耕一切都会变好的。但有一点是确定不会变的,也就是没有VAT税号的店铺注定是走不久长的,在未来的时光里也只会寸步难行。

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