
港勤跨境财税
代理注册英国vat的时候卖家们须要注意的事情~

因为英国的vat对于在英国站点进行店铺运营的卖家们来说是非常主要的,所以卖家们对于英国vat的相干问题还是非常注意的。
而因为英国vat本身就是在英国的国情的情形下依据欧盟的vat定制出来的,对于国内的卖家们来说无论是制度、语言还是其他的对于卖家们来说还是比拟艰苦的。代理注册英国vat就成为了很多卖家们的选择。
但是卖家们也要注意在选择了代理之后不能什么都不知道,以下的这些情形还是要注意的。
代理注册英国vat之疏忽VAT主要性背后的隐患……关于欧洲VAT的问题,多数卖家心里的担心无外乎是损失价钱优势,这与目前行业“价钱战”气氛浓烈不无关系。不过,如果想依附价钱优势在海外市场夺得一席之地而疏忽目标国的税务法规,那么“因小失大”的故事将不断上演。
业内人士也剖析称,中国卖家如果在货物出口时没有应用自己的VAT税号,一方面无法享受进口增值税退税;另一方面,若被查出借用他人VAT或者VAT税号无效,则有货物有可能被扣无法清关;另外,如果卖家不供给有效的VAT发票给海外客户,不消除对方撤消交易的可能。
代理注册英国vat之两个主要概念:
1、VAT,又叫增值税。所谓注册VAT号,就是相干国度海关税务总署请求你注册一个该国的用来报税的账号,与交易平台无关。
2、在进口到完成交易后,跟卖家有关的税,一共3个,分离是关税、进口增值税、出售增值税。
(1)商品进口到英国,海关税务要收的钱叫做进口税,进口税=关税+进口增值税
(2)网上的交易完成后,税务局还要跟你算账,这时他们会退了你曾经交过的进口增值税,让你依据出售额再交出售税。
代理注册英国vat之税收公式:每一笔账都明明确白:
(注意:不同类别产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按尺度VAT税率20%盘算。)
1、 增值税=VAT(Value Added Tax)=欧盟国度应用的售后增值税(实际意义为货物售价的利润税)
2、进入英国,海关征缴进口税
进口税=关税(IMPORT DUTY) +进口增值税(IMPORT VAT)
关税(IMPORT DUTY) = 申报货值 X 产品税率(这里的税率是指关税税率)
进口增值税(IMPORT VAT) = (申报货值 + 头程运费 +关税)X20%
货物出售后,商家可以退回进口增值税,再按出售额交相应的出售税。
出售税VAT= 市场出售价钱 / 6(上缴的VAT,实为市场售价的1/6)
定价=货物到岸价(原产地购置价钱+头程运费+关税)+ 清关杂费 + 出售费用 + 利润
关于VAT的第三方代理公司在近些年不断活泼起来,市场环境鱼龙混淆,目前还没有具体的机制来规范。为了保障跨境电商卖家安全,港勤在此提示卖家们找代理时需注意一下几点:第一,鉴别第三方代理公司的资质,更好找在注册国本地有律师事务所的,有资质的事务所注册应用的地址是在税局和海关备案过的;第二,避免注册的地址是当地国居民的居住地址或者门牌号,并且保证可以吸收C79文件,不然很容易被扣货,并且没有C79文件不能退进口增值税;
(港勤注:C79文件是英国海关每个月给进口商寄的一份税单,其记载的金额是当月的进口增值税的总和。)第三,尽量应用平台推举的合法合规的第三方代理机构,不要因小失大;第四,积极关注平台宣布的通知,以免错过最后注册申报日期,带来封号风险。
详情可添加微信好友,获取相关业务资料。






