2022-09-19

亚马逊欧洲站VAT税怎么才能降低

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随着亚马逊对VAT政策的不断请求,许多跨境电子商务卖家,特殊是欧洲站的海外仓库卖家,都开玩笑说欧洲站做不了。中国卖家在掌握产品成本方面比许多海外卖家做得更好。许多中国制作+通过跨境电子商务平台进入国际市场,但在产品运输成本和货物储存方面,中国卖家不如海外卖家有优势。进入欧盟国度的货物清关须要缴纳关税和进口VAT,但也须要按时申报出售,支付出售VAT,这真的很让宽大卖家头疼。

英国站20%的税率确切让人无法忍耐。除了优化成本,我们还能通过税收优化计划下降税收成本吗?

如果12个月的出售额(不含税)不超过15万英镑可以申请低税率。如果持续12个月的出售额(含税)超过23万英镑,则不能持续应用低税率;如果您申请低税率申报,您不能在交货时退还进口VAT,即进口VAT无法抵扣出售VAT;低税率可在第一年享受1%的折扣,即6.5%的低税率,然后按7.5%盘算。

让我们举个例子来盘算低税率和正常税率之间的差别:如果亚马逊或ebay商店的出售额能到达每年400万元(约43万英镑),我们以英国20%的尺度税率为例:

尺度税率

依据VAT={最终出售额/(1+税率)}*税率的盘算公式(可简略懂得为出售额÷6)

在不斟酌其他因素的情形下,您可能须要支付的出售VAT为:{400万/(1+0.2)}*0.2=400万÷67万人民币。

但是,如果你把这个产品分成两家店出售,每家店的年出售额掌握在23万英镑以内,两家店申请低税率申报请低税率申报。依据相干规定,低税率的第一年税率为6.5%,两家商店加起来盘算:

低税率FRS。

第一年按6.5%盘算:400万×6.5%=26万人民币,

第二年恢复到7.5%:400万×7.5%=30万人民币。

当然,以上只是一个简略的公式盘算例子。多注册一家商店会增长一些运营成本,进口商品在英国支付的进口增值税不能作为扣除。然而,在目前的环境下,合理应用低税率确切可以大大下降出售增值税的金额。许多卖家会以为,既然我选择了低税率,我就不会支付进口增值税。无论如何,我不能扣除它,但这种做法可能会导致你的收益大于丧失,因为应用低税率有其局限性。

虽然这个盘算是针对英国VAT的,但并不意味着它只能在英国出售。如果你把仓储放在英国,你也可以通过远程出售到德国、法国、意大利、西班牙和其他欧盟国度,而不超过远程出售的阈值!如果掌握良好,您甚至不须要在其他国度注册VAT税号。

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